| Nº Requisição | Tipo | Solicitante | Departamento | Valor | Prioridade | Data | Dias | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2025/001 | Compra de Materiais | Carlos Mendes | Operações | 50.000,00 MZN | ALTA | 20/10/2025 | 2 |
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| REQ-2025/003 | CAPEX - Equipamento | Ana Pereira | TI | 250.000,00 MZN | ALTA | 18/10/2025 | 4 |
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| REQ-2025/007 | Serviços Externos | João Silva | Financeiro | 35.000,00 MZN | MÉDIA | 22/10/2025 | 1 |
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| REQ-2025/012 | Reembolso | Maria Costa | Marketing | 8.500,00 MZN | BAIXA | 21/10/2025 | 2 |
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| REQ-2025/015 | Adiantamento | Pedro Santos | RH | 15.000,00 MZN | MÉDIA | 19/10/2025 | 3 |
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| Nº Requisição | Tipo | Solicitante | Departamento | Valor | Prioridade | Próximo Aprovador | Data | Dias | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2025/001 | Compra de Materiais | Carlos Mendes | Operações | 50.000,00 MZN | ALTA | Administrador | 20/10/2025 | 2 |
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| REQ-2025/002 | Adiantamento | Pedro Santos | RH | 15.000,00 MZN | MÉDIA | João Silva | 19/10/2025 | 3 |
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| REQ-2025/003 | CAPEX - Equipamento | Ana Pereira | TI | 250.000,00 MZN | ALTA | Director Geral | 18/10/2025 | 4 |
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| REQ-2025/004 | Reembolso | Maria Costa | Marketing | 8.000,00 MZN | BAIXA | Controladoria | 17/10/2025 | 5 |
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| REQ-2025/005 | Serviços Externos | João Silva | Financeiro | 75.000,00 MZN | MÉDIA | Execução | 15/10/2025 | 7 |
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| REQ-2025/006 | Material Escritório | Luisa Fernandes | Administração | 12.500,00 MZN | BAIXA | Gestor Departamento | 14/10/2025 | 8 |
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| REQ-2025/008 | Software Licenças | Ricardo Lima | TI | 120.000,00 MZN | ALTA | Director TI | 13/10/2025 | 9 |
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| REQ-2025/009 | Formação Equipa | Luisa Fernandes | RH | 42.000,00 MZN | MÉDIA | Gestor RH | 12/10/2025 | 10 |
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| REQ-2025/010 | Material Limpeza | Ricardo Lima | Administração | 15.500,00 MZN | BAIXA | Coordenador Admin | 11/10/2025 | 11 |
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| REQ-2025/011 | Sistema ERP | Ana Pereira | TI | 950.000,00 MZN | ALTA | Director Geral | 10/10/2025 | 12 |
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| REQ-2025/013 | Consultoria Externa | Carlos Mendes | Operações | 85.000,00 MZN | MÉDIA | Coordenadora Operações | 09/10/2025 | 13 |
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| REQ-2025/014 | Reembolso Viagem | Maria Costa | Marketing | 25.000,00 MZN | BAIXA | Gestor Marketing | 08/10/2025 | 14 |
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| REQ-2025/016 | Equipamento Segurança | Pedro Santos | RH | 180.000,00 MZN | ALTA | Director RH | 07/10/2025 | 15 |
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| Nº Requisição | Tipo | Solicitante | Departamento | Valor | Prioridade | Analista | Data Início | Dias Análise | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2025/101 | Consultoria Externa | Ana Pereira | TI | 85.000,00 MZN | MÉDIA | Carlos Santos | 18/10/2025 | 4 |
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| REQ-2025/102 | CAPEX - Veículo | João Silva | Financeiro | 450.000,00 MZN | ALTA | Maria Costa | 16/10/2025 | 6 |
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| REQ-2025/103 | Reembolso Viagem | Pedro Santos | RH | 25.000,00 MZN | BAIXA | Ana Pereira | 20/10/2025 | 2 |
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| REQ-2025/104 | Serviços Marketing | Maria Costa | Marketing | 65.000,00 MZN | MÉDIA | João Silva | 17/10/2025 | 5 |
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| REQ-2025/105 | Equipamento Segurança | Carlos Mendes | Operações | 180.000,00 MZN | ALTA | Pedro Santos | 15/10/2025 | 7 |
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| REQ-2025/106 | Formação Equipa | Luisa Fernandes | RH | 42.000,00 MZN | MÉDIA | Maria Costa | 19/10/2025 | 3 |
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| REQ-2025/107 | Material Limpeza | Ricardo Lima | Administração | 15.500,00 MZN | BAIXA | Ana Pereira | 21/10/2025 | 1 |
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| REQ-2025/108 | Sistema ERP | Ana Pereira | TI | 950.000,00 MZN | ALTA | Carlos Santos | 12/10/2025 | 10 |
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| Nº Requisição | Tipo | Solicitante | Departamento | Valor | Data Aprovação | Aprovador | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2025/201 | Compra Material | Carlos Mendes | Operações | 35.000,00 MZN | 18/10/2025 | Allen Guila | APROVADA |
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| REQ-2025/202 | Reembolso | Maria Costa | Marketing | 12.500,00 MZN | 17/10/2025 | João Silva | APROVADA |
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| REQ-2025/203 | Adiantamento | Pedro Santos | RH | 20.000,00 MZN | 16/10/2025 | Ana Pereira | APROVADA |
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| REQ-2025/204 | Serviços Externos | João Silva | Financeiro | 75.000,00 MZN | 15/10/2025 | Carlos Mendes | APROVADA |
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| REQ-2025/205 | CAPEX - Equipamento | Ana Pereira | TI | 120.000,00 MZN | 14/10/2025 | Director TI | APROVADA |
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| REQ-2025/206 | Material Escritório | Luisa Fernandes | Administração | 12.500,00 MZN | 13/10/2025 | Coordenador Admin | APROVADA |
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| Nº Requisição | Tipo | Solicitante | Departamento | Valor | Data Rejeição | Motivo | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2025/301 | Serviços Externos | João Silva | Financeiro | 45.000,00 MZN | 19/10/2025 | Fora do orçamento | REJEITADA |
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| REQ-2025/302 | CAPEX - Equipamento | Ana Pereira | TI | 150.000,00 MZN | 15/10/2025 | Documentação incompleta | REJEITADA |
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Compra de material de escritório para novo departamento. Necessário para equipar 10 novas estações de trabalho incluindo: mesas, cadeiras, computadores, material de escritório diverso. Projeto crítico para expansão da equipa de operações.
Parecer técnico em elaboração pelo analista responsável...